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安岳县审计局
2022-10-18 来源:安岳县审计局 关闭 打印

一、主要职责

(一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规;制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关政策草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和省审计厅、市审计局提出年度县级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门和乡镇党委、政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、省、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况;县级财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇人民政府预算执行情况、决算草案及其他财政收支,县级财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位(含直属单位)和社会团体的财务收支;县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和地方金融机构境内外资产、负债和损益,县政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人和县属国有企业主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)接受县委、县政府和上级审计机关的共同领导,配合上级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查。

(十)组织开展审计领域内的交流与合作,组织开展信息技术在审计领域的应用。

(十一)负责职责范围内的安生生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,完善审计工作机制,创新审计工作方式,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

办公地址:四川省资阳市安岳县顺城巷6号

邮编:642350

办公时间:上午8:30——12:00

下午2:30——18:00

联系方式:028——24522388

二、领导简介

蒲敏  安岳县审计局党组书记、局长

曾昌碧  安岳县审计局党组成员、副局长

杨志荣  安岳县审计局党组成员、副局长

李小聪  安岳县审计局党组成员、副局长

贺晶  安岳县审计局党组成员、总审计师

丁昱滔  安岳县审计局党组成员、机关党总支书记

袁鑫  县经济责任审计工作联席会议办公室主任

三、机构设置

(一)内设机构

1.办公室(负责人:谭兴友)。负责文秘、会务、档案、保密、信息、财务、绩效目标管理、政务公开、安全、信访、稳定、国有资产管理、综合性文稿起草和史志编纂等机关日常运转工作。制定机关各种内部管理制度并进行检查、督促,做好内部协调工作。负责机关和下属单位的人事、机构编制、劳资、教育培训及退休人员管理和服务工作。督办局领导班子议决事项,组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党的建设、精神文明、爱国卫生、综合治理、挂联乡镇的组织安排工作以及其他后勤保障服务工作。

2.政策法规股(负责人:刘乙蓓)组织贯彻执行审计工作的法律法规、行政规章、审计准则及相关规章制度等。负责编制全县审计工作发展规划,拟订和组织实施年度审计项目计划。负责制定机关年度业务工作目标管理考核办法并组织实施考核。负责审计项目的复核审理工作。组织实施审计行政执法和审计业务质量的监督检查。承担审计有关规范性文件的合法性审查工作。承担审计行政复议和行政应诉等工作。组织开展普法宣传、依法行政工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。负责监督检查审计决定执行情况。负责审计项目执行情况的统计工作。承担审计业务重要文稿起草和审核有关工作,对审计成果进行分析研究和综合利用。

3.电子数据审计股(负责人:王翔)负责全县各预算单位及其他单位的审计业务电子数据采集、整理和综合分析利用。负责审计电子数据的归口管理和保密处理。负责联网审计、信息系统审计和大数据审计的组织及实施。负责对有关部门和县属国有企业的网络安全、电子政务工程审计。负责承办上级审计机关对口委托或授权的审计项目的审计监督。承担相关业务审计或专项审计调查工作。

4.综合审计股(负责人:彭小芸)组织实施对国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计工作,承担相关业务审计或专项审计调查工作。指导和监督全县内部审计工作。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。负责承办上级审计机关对口委托或授权的审计项目的审计监督。承担相关业务审计或专项审计调查工作。承担县委审计委员会办公室的具体工作。

5.财政金融审计股(负责人:杨青青)负责县级财政预算执行、决算草案和其他财政资金收支审计。负责县级税收预算执行和税收征管审计。负责全县乡镇财政决算和其他财政资金收支审计。负责乡镇所辖部门财务收支审计。负责县属国有企业、担保公司和地方金融机构的资产、负债、损益及国有资产重大投资、运营和管理的审计监督。负责县政府或县政府有关部门驻外非经营性机构的财务收支。负责承办上级审计机关对口委托或授权的审计项目的审计监督。承担相关业务审计或专项审计调查工作。负责与县人大相关委室协调联系有关审计业务工作。

6.经济责任审计股(负责人:袁鑫)组织对县管党政主要领导干部、其他单位主要负责人和县属国有企业主要负责人的经济责任审计。组织对县管党政主要领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。负责承办上级审计机关对口委托或授权的审计项目的审计监督。承担相关业务审计或专项审计调查工作。承担县经济责任审计工作联席会议有关工作。

7.行政事业审计股(负责人:王翔)负责对县级非涉农、社保行政事业单位及下属事业单位的财政预算执行情况及财政财务收支审计。负责承办上级审计机关对口委托或授权的审计项目的审计监督。承担相关业务审计或专项审计调查工作。

8.农业农村和专项资金审计股(负责人:刘练)组织对农业农村、农业综合开发、扶贫开发以及其他相关公共资金进行审计。负责对涉农行政事业单位的预算执行和财政财务收支的审计监督。组织对县级有关部门和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他相关基金、资金的财务收支。负责社保部门预算执行和财政财务收支的审计监督。负责涉农专项资金、社保资金的审计监督及专项审计调查。负责保障性安居工程跟踪审计工作。负责承办上级审计机关对口委托或授权的审计项目的审计监督。

9.固定资产投资审计股(负责人:张琳)组织审计县级政府投资、以县级政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。组织实施重大建设项目投资绩效与管理情况审计。承担相关业务审计或与政府投资项目有关的专项审计调查。组织对国际组织和外国政府援助、贷款项目的审计。负责对重大项目进行监督、检查及跟踪审计。负责承办上级审计机关对口委托或授权的审计项目的审计监督。

(二)机关党总支(机关党支部)

1.机关党总支(负责人:丁昱滔)负责审计局机关和所属事业单位党的建设工作。

2.机关党支部(负责人:谭兴友)。负责机关党支部党的建设工作。

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